职位描述
工作内容:
1.例行内控审计,识别、评估所辖部门的风险,出具审计报告并提出合理化的建议,不断完善内部控制;
2.根据工作计划或领导指示开展所辖部门的各类专项审计,按照审计方案执行审计程序,出具审计报告;
3.针对审计发现的问题,协助被审计部门制定整改措施,并跟踪措施的落地情况;
4.对所辖部门的盖章、费用、报销等申请进行在线审核;
5.其他上级领导安排的工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财会、审计相关专业,CIA、CPA、中级审计及以上职称者优先;
2.至少3年以上制造业财务或审计工作经验,熟悉制造业核心板块业务流程;
3.客观、公正、保密的职业操守,严谨、尽责的工作态度,有较强的分析、判断及解决问题能力,较强的沟通及文字表达能力,熟练掌握Excel等办公软件。